Αλ. Εξάρχου, CEO, Όμιλος Aktor
Ο Όμιλος Aktor ολοκλήρωσε την αναδιάρθρωση και την πρώτη φάση ανάπτυξής του, εισερχόμενος πλέον στη δεύτερη φάση του επιχειρηματικού του σχεδίου, με αιχμή την ενέργεια και τις παραχωρήσεις. Όπως είπε ο CEO του Ομίλου, Αλέξανδρος Εξάρχου, στο πλαίσιο της έκτακτης ΓΣ των μετόχων, ο Όμιλος διαρθρώνεται πλέον σε πέντε βασικούς τομείς: Aktor Κατασκευές, Aktor Συμμετοχές, Aktor Ανανεώσιμες, Aktor Διαχείριση Εγκαταστάσεων και Aktor Ακίνητα. Στόχος, σύμφωνα με τον κ. Εξάρχου, είναι δύο από τις πέντε θυγατρικές να προχωρήσουν σε αυτόνομη εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ανοίγοντας τον δρόμο για προσέλκυση νέων κεφαλαίων και ενίσχυση της χρηματοοικονομικής διαφάνειας. «Ολοκληρώνουμε την πρώτη φάση ανάπτυξης και ετοιμαζόμαστε για τη δεύτερη, πιο εξωστρεφή, περίοδο του Ομίλου», δήλωσε, προσθέτοντας ότι νέο οργανόγραμμα για τις ήδη αποσχισθείσες δραστηριότητες, τις οποίες απορρόφησε ο Όμιλος, αυτές των κατασκευών και των παραχωρήσεων (μετά την εξαγορά της Άκτωρ Παραχωρήσεις) θα ανακοινωθεί εντός των προσεχών ημερών.
Γιατί ακυρώθηκε το deal με την Prodea
Ο επικεφαλής του Ομίλου υπογράμμισε ότι προτεραιότητα αποτελεί η ανάπτυξη του ενεργειακού τομέα, ενώ η Aktor παραμένει ενεργή στον χώρο των παραχωρήσεων σε Ελλάδα και Ρουμανία. Στον τομέα των ακινήτων, μετά την ακύρωση της συμφωνίας με την Prodea, εξετάζεται η στοχευμένη απόκτηση επιλεγμένων ακινήτων. Όπως εξήγησε, η αλλαγή στρατηγικής κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να αποφευχθεί υψηλός δανεισμός 600 εκατ. ευρώ, που θα επιβάρυνε σημαντικά τον ισολογισμό του Ομίλου. Αναφερόμενος στις εξαγορές της Aktor στον τομέα των κατασκευών και της Άκτωρ Παραχωρήσεις αντίστοιχα στον τομέα των παραχωρήσεων, ο κ. Εξάρχου επεσήμανε ότι μέσω αυξήσεων κεφαλαίου 300 εκατ. ευρώ από το 2022 έως σήμερα διασφάλισε τη στήριξη των μετόχων της. Επιπροσθέτως, η εταιρεία έχει δαπανήσει συνολικά 450 εκατ. ευρώ για τις προαναφερόμενες εξαγορές. «Στο μέλλον τα διαθέσιμα θα είναι υγιέστερα και οι προοπτικές ανάπτυξης καλύτερες. Τα καλύτερα είναι μπροστά μας με βεβαιότητα», σημείωσε χαρακτηριστικά ο επικεφαλής του Ομίλου.
Ο στόχος για την εξάρτηση του λειτουργικού κέρδους από τις κατασκευές
Σήμερα, το λειτουργικό κέρδος EBITDA του Ομίλου στηρίζεται κατά 81% στην κατασκευαστική δραστηριότητα, ωστόσο έως το 2030 στόχος είναι η διεύρυνση της συμβολής των υπολοίπων τομέων, χωρίς μείωση του κατασκευαστικού όγκου. Οι μελλοντικές ταμειακές ροές από το συνδυαστικό χαρτοφυλάκιο, μετά την εξαγορά της Άκτωρ Παραχωρήσεις, αναμένεται να φτάσουν τα 1,22 δισ. ευρώ. Η κεφαλαιοποίηση του Ομίλου ανέρχεται στα 1,8 δισ. ευρώ. Παρών στη συνέλευση ήταν και ο Γιώργος Συριανός, Πρόεδρος της Άκτωρ Παραχωρήσεις, που συγχωνεύθηκε επισήμως με τον Όμιλο μετά την εξαγορά της. Ο Όμιλος προετοιμάζεται για νέες ανακοινώσεις στον ενεργειακό κλάδο έως το τέλος του 2025, σηματοδοτώντας τη μετάβαση της Άκτωρ στη δεύτερη φάση ανάπτυξης και σε ένα νέο, διαφοροποιημένο μοντέλο επενδύσεων κατά το προσεχές διάστημα.